職位描述
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工作職責:
1.負責建立健全公司內部審計、風險內控、違規(guī)責任追究等相關制度體系,負責相關制度的制定、修編和完善工作;
2.負責組織推進公司全面風險管理與內部控制體系的建立、運行與維護;
3.負責制定年度內審計劃,組織開展內審項目并編制審計報告;
4.負責組織開展公司年度內部控制自評價工作、全面風險管理評估及報告編制工作;負責協(xié)調、推動公司重大風險管控措施的落實;
5.負責督促和指導對審計發(fā)現(xiàn)問題和內控缺陷的落實整改工作;
6.負責上級對口部門和外部監(jiān)管機構審計、調研及檢查的協(xié)調配合工作;
招聘條件:
1.全日制本科及以上學歷,有審計學、財務管理、會計學等相關專業(yè);具有CISA、CPA、CIA等資質證書者優(yōu)先;
2.具有中大型會計師事務所或企業(yè)內審3年及以上工作經驗,熟悉采購、合同、信息系統(tǒng)等主要業(yè)務流程;有擔任過中大型審計項目主審工作經驗的優(yōu)先;
3.熟悉風險內控管理體系建設,具備風險管理、內控評價、內部審計等方面的專業(yè)知識;
4.具有良好的溝通協(xié)調、口頭和書面表達能力,能與被審計單位、同事和上級有效溝通,具備較強的問題解決能力,能對審計發(fā)現(xiàn)問題提出合理的建議。
1.負責建立健全公司內部審計、風險內控、違規(guī)責任追究等相關制度體系,負責相關制度的制定、修編和完善工作;
2.負責組織推進公司全面風險管理與內部控制體系的建立、運行與維護;
3.負責制定年度內審計劃,組織開展內審項目并編制審計報告;
4.負責組織開展公司年度內部控制自評價工作、全面風險管理評估及報告編制工作;負責協(xié)調、推動公司重大風險管控措施的落實;
5.負責督促和指導對審計發(fā)現(xiàn)問題和內控缺陷的落實整改工作;
6.負責上級對口部門和外部監(jiān)管機構審計、調研及檢查的協(xié)調配合工作;
招聘條件:
1.全日制本科及以上學歷,有審計學、財務管理、會計學等相關專業(yè);具有CISA、CPA、CIA等資質證書者優(yōu)先;
2.具有中大型會計師事務所或企業(yè)內審3年及以上工作經驗,熟悉采購、合同、信息系統(tǒng)等主要業(yè)務流程;有擔任過中大型審計項目主審工作經驗的優(yōu)先;
3.熟悉風險內控管理體系建設,具備風險管理、內控評價、內部審計等方面的專業(yè)知識;
4.具有良好的溝通協(xié)調、口頭和書面表達能力,能與被審計單位、同事和上級有效溝通,具備較強的問題解決能力,能對審計發(fā)現(xiàn)問題提出合理的建議。
工作地點
地址:上海閔行區(qū)虹翔三路36號
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求職提示:用人單位發(fā)布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業(yè)證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發(fā)布者
HR
中國東方航空股份有限公司
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交通·運輸·物流
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1000人以上
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公司性質未知
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上海市虹橋機場空港三路92號

3年以上
本科
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注:聯(lián)系我時,請說是在云南人才網(wǎng)上看到的。
